要闻频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /

  2022年,广州港(601228)集团内部审计工作围绕“推进世界一流强港建设,开创港口高质量发展新局面”这一主线,聚焦广州国际航运枢纽建设目标任务,以风险为导向,组织开展内部审计工作,推进审计工作转型和审计全覆盖,创新整合风控管理,进一步推动管理体系完善,有效提升风险防控能力。

  全方位完善保障体系机制

  形成在党委、董事会领导下开展工作,业务上接受董事会审计、风险委员会、上级审计机关指导和监督的内部审计领导体制;总部设置审计部,实现合并报表单位审计专员全覆盖,构建机构集中和人员分散相结合的内部审计组织架构;完善“一规定八办法二指引”的内部审计制度体系,为内部审计的规范运行提供有力保障。

  多维度推进审计全覆盖落实

  2022年,集团公司以风险为导向,坚持应审必审,凡审必严的原则,以事前提供咨询服务、事中与事后监督审计相结合的方式,落实审计监督,多维度推进审计全覆盖。完成内部审计项目29个,促进建章立制216项,审计成效明显。

  以风控管理整合促进能力提升

  通过制定风险、合规、内控、审计管理整合方案,确定以提高经营效率和效果为目标,以内控管理为基础,以风险管理为导向,以合规管理为重点,形成管业务和管风险、管合规、管内控协调统一的全面风控管理运行模式。

  开发风控管理系统,落实对风控管理工作的系统化管理,形成领导有力、职责明确、体系健全、流程清晰、规范有序的工作机制,保障体系有效运行。初步搭建风控管理体系框架,不断完善风控管理环节,逐步形成规范运行的长效机制,助力集团高质量发展。

  以钉钉子精神抓紧抓实审计整改

  贯彻落实审计整改管理办法的要求,开展年度内外部审计整改项目考核,建立整改台账,逐一跟进落实整改项目;梳理审计发现问题清单,督促各单位对照检查,防范同类问题发生;总结归纳审计结果,为相关职能部门综合运用提供参考,多措并举做好审计“后半篇文章”,促进审计价值提升。



 

广州港股票行情:

(诊股日期:2023-01-13)


● 短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

● 中期趋势

● 长期趋势:已有63家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计54.43亿股,占流通A股87.89%

综合诊断:广州港近期的平均成本为3.12元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
相关阅读

本文以风险为导向实施审计监督,护航企业高质量发展由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻